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    实施政府信息公开条例,落实《国务院关于加强法治政府建设的意见》。凡是不涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的政府信息,都要向社会公开。——摘自《国家人权行动计划(2012-2015年)》
    索 引 号: 420426585/2017-12721     分    类: 财政;其他
    发布机构: 襄阳市人民政府办公室     发文日期: 2017年09月22日
    标    题: 襄阳市人民政府办公室2016年部门决算
    文    号:     主 题 词:


襄阳市人民政府办公室2016年部门决算

 

   

 

一、部门概况

二、2016年完成的主要工作任务

   三、2016年部门决算编制情况

  四、2016年部门决算表(本级)

五、名词解释

一、部门概况

(一)主要职责

襄阳市人民政府办公室为协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构,主要职责为:

1.负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

3.研究市政府各部门和各县(市、区)人民政府请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。

4.根据市政府领导同志的指示,对市政府部门间及部门与地方间出现的争议问题进行协调处理。

5.督促检查市政府各部门和各县(市、区)人民政府对市政府决定事项、市政府领导同志有关指示的执行落实情况,并跟踪调研,及时向市政府领导同志报告。

6.负责市政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实市政府领导同志指示。

7.组织办理涉及市政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。

8.协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项,协助处理各地、各部门向市政府反映的重要问题。

9.围绕市政府的重点工作和市政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

10.指导、监督全市政府信息公开工作,及时做好信息收集和反馈工作。

11.负责市政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作,为市政府领导同志服务。

 12.承办上级交办的其他事项。

(二)部门预决算组成单位

2016年市政府办公室部门决算组成单位有:

市政府办公室内设12个科室,分别为:市政府应急管理办公室、秘书一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、机要文书科、政务督查室、综合室、市政府车队)

市政府法制办

市政府研究室

人员构成

  市政府办公室2016年底在职人员118人,退休人员30人,离休人员3人。

二、2016年完成的主要工作

(一)健全完善工作规则

按照服务基层、服务群众、服务发展的要求,对办公室办文、办事、办会流程进行了进一步完善。围绕发管用的文,严把数量、质量、运转三道关。公文数量力求精简,健全发文总量控制制度和必要性审查制度。公文撰写力求高质,实施“分级把关”,明确从科室到分管领导每个环节的职责,公文质量在全省政府系统名列前茅。公文运转力求高效,实行“限时办结”,对接收的公文做到即刻办理、跟踪追签,紧急文件即到即签,确保文件不在任何一个环节延误。加强对市政府常务会及专题会议拟提请研究事项的审核把关,注重会前协商和合法性审查,提高了会议效率;明确议定事项督办落实责任,推动了工作落实。

(二)加快推进应急体系建设

一是完善应急预案体系。全市已基本形成以总体预案为纲、专项预案为线、部门和基层预案为支撑,纵向贯通行政机关和各类组织、横向覆盖社会各层面的应急预案体系。二是壮大应急救援力量。建立了应急资源数据库,市县两级救灾物资储备网络和“以民备储、以商备储、以产备储”的应急物资供应制度基本建成。三是健全社会应急救援联动机制。整合现有资源,建立健全应急力量之间的联勤联动机制,形成了统一、高效、协调、有序的社会应急救援机制。四是创新应急管理手段。探索预案编制数字化、应急处置智能化,襄阳市应急指挥平台已建成并投入使用。五是规范应急预案演练。开展了食品安全事故应急处置桌面推演和反暴恐、应急通信、军地联合防汛抢险、危化品事故救援等联动性较强的应急演练。六是进一步规范完善政务值班工作机制,来文、来电办理无一疏漏。

 

(三)规范档案管理和政府信息公开

严格规范档案保存管理和查询使用,没有发生一起档案毁坏或丢失事故。加强涉密终端、文件管理,定期对办公电脑进行安全检查,及时对“三密”文件进行清退并登记造册。积极推进电子政务建设,实现办公室政务内网保密专线全覆盖。依托市政府门户网站主平台,精简整合政务公开平台,对行政审批、财政资金、保障性住房、价格和收费、食品安全、安全生产、环境保护和教育等9个重点领域进行了深度公开。

(四)扎实开展机关党建工作

认真做好干部任用管理。严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》,协助省委组织部干部考察组做好省管干部履职尽责考察工作。加强学习型机关建设。组织科级以上干部分批次参加了十八届四中、五中、六中全会精神培训及在线学习;创新学习教育形式,在完成规定动作的基础上,创造性开展自选活动,自编自导自演的《我们爱学习》MV被评为全省第十六届党员教育电视片优秀奖和全市2016年微党课电视片优胜奖。精心组织各类活动。认真开展在职党员到社区报到、“三万”、“五帮”为群众服务等活动,积极为南漳县城关镇、谷城县紫金镇5个村和南漳县东巩镇石峡坪村筹集项目资金,帮助发展养殖产业,修缮道路、水利等基础设施;组织党员干部参加春季植树造林、市直机关运动会、“全民健身日”万人登山等系列活动,“运动新常态、工作新状态”已在全办上下蔚然成风;利用春节、“七一”等节假日,走访慰问生活困难党员;每年组织离退休老党员进行健康体检,看襄阳发展成果;认真做好后勤管理,车队实现安全行驶,没有发生重大责任事故,保障了重大活动、重大会议、市政府领导工作的需要。

三、2016年决算编制情况

2016年,市政府办公室严格贯彻执行中央八项规定、国务院“约法三章”和省委六条意见、市委二十一条意见要求,按照财政决算管理等文件精神,厉行节约,精简会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

2016年市政府办公室(包括市政府法制办、市政府研究室)公共收入决算总额为4216.29万元,其中:本年收入2962.19万元,年初结转和结余1254.10万元;2016年决算支出2945.50万元,年末结转和结余1270.79万元。

12016年一般公共服务支出2945.50万元,比2015年一般公共服务支出3117.31万元减少171.81万元,下降5.83%。下降原因:严格贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,合理压缩一般行政性开支。

22016年社会保障和就业支出233.64万元,比2015年社会保障和就业支出129.52万元增加104.12万元,增长44.57%。增长的主要原因:2016年医疗保障缴费基数上调和医改补贴支出增加。

32016年住房保障支出134.44万元,跟2015年住房保障支出的

138.58万元相比基本持平。

42016年“三公”经费支出100.95万元,较2015年“三公”经费支出的347.50万元减少246.55万元,下降244.22%。其中:

12016年因公出国(境)费用支出3.6万元(出国人数2人),较2015年支出的6.8万元减少支出3.2万元,下降88.89%。下降原因:按规定控制出国(境)人数,降低因公出国(境)费用。

22016年公车购置及运行费用支出42.02万元(属于公车运行费用支出,无公车购置),较2015年支出的208.2万元减少支出166.18万元,下降395.48%,下降原因:由于

2016年公车改革,公车使用减少致使公车支付费用大幅下降,2016年底车改后一般公务用车实有14辆。

32016年公务接待费用支出55.33万元(属于国内公务接待,公务接待460批次,接待人数5532人),较2015公务接待费用支出的132.50万元减少支出77.17万元,下降139.47%,下降原因:严格贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,控制接待费用。

52016年市政府办公室无政府性基金预算支出。

6、2016年政府采购金额50.67万元,较2015年支出10.96万元增加支出39.71万元,主要是为2016年开展的政府内网建设购置的电脑和打印机支出。

四、部门决算表

市政府办公室2016年部门决算表(本级)

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01

 

 

部门:襄阳市人民政府办公室

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

收入

支出

 

 

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

 

 

栏次

 

1

栏次

 

2

 

 

一、财政拨款收入

1

2,962.19

一、一般公共服务支出

29

2,945.50

 

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

 

 

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

 

 

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

 

 

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

 

 

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

 

 

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

 

 

本年收入合计

24

2,962.19

本年支出合计

52

2,945.50

 

 

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

 

 

    年初结转和结余

26

1,254.11

    年末结转和结余

54

1,270.79

 

 

 

27

 

 

55

 

 

 

总计

28

4,216.29

总计

56

4,216.29

 

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

部门:襄阳市人民政府办公室

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

 

合计

2,962.18

2,962.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

201

一般公共服务支出

2,962.18

2,962.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,962.18

2,962.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2010301

  行政运行

2,381.56

2,381.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2010305

  专项业务活动

580.62

580.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

部门:襄阳市人民政府办公室

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

合计

2,945.50

2,651.97

293.53

0.00

0.00

0.00

 

 

201

一般公共服务支出

2,945.50

2,651.97

293.53

0.00

0.00

0.00

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,945.50

2,651.97

293.53

0.00

0.00

0.00

 

 

2010301

  行政运行

2,651.97

2,651.97

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2010305

  专项业务活动

293.53

0.00

293.53

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

部门:襄阳市人民政府办公室

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

    

    

 

 

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

   

 

1

   

 

2

3

4

 

 

一、一般公共预算财政拨款

1

2962.19

一、一般公共服务支出

31

2945.5

2945.5

0

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

32

0

0

0

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

0

0

0

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

0

0

0

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

0

0

0

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

0

0

0

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0

0

0

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0

0

0

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0

0

0

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

0

0

0

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0

0

0

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

0

0

0

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0

0

0

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0

0

0

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0

0

0

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

0

0

0

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0

0

0

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0

0

0

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0

0

0

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0

0

0

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

0

0

0

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0

0

0

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0

0

0

 

 

本年收入合计

24

2962.19

本年支出合计

54

2945.5

2945.5

0

 

 

 

25

 

 

55

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

1254.11

年末财政拨款结转和结余

56

1270.79

1270.79

0

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

1254.11

 

57

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0

 

58

 

 

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

 

 

总计

30

4216.29

总计

60

4216.29

4216.29

0

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

 

部门:襄阳市人民政府办公室

 

 

金额单位:万元

 

 

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

 

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

合计

2945.5

2651.97

293.53

 

 

201

一般公共服务支出

2945.5

2651.97

293.53

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2945.5

2651.97

293.53

 

 

2010301

  行政运行

2651.97

2651.97

0

 

 

2010305

  专项业务活动

293.53

0

293.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

                                                                           公开06

 

部门:襄阳市人民政府办公室

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

人员经费

公用经费

 

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

 

 

 

301

工资福利支出

1804.07

302

商品和服务支出

563.98

310

其他资本性支出

18.16

 

 

30101

  基本工资

231.96

30201

  办公费

50.1

31001

  房屋建筑物购建

0

 

 

30102

  津贴补贴

594.53

30202

  印刷费

0

31002

  办公设备购置

18.16

 

 

30103

  奖金

743.95

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置

0

 

 

30104

  其他社会保障缴费

233.64

30204

  手续费

0

31005

  基础设施建设

0

 

 

30106

  伙食补助费

0

30205

  水费

0

31006

  大型修缮

0

 

 

30107

  绩效工资

0

30206

  电费

0

31007

  信息网络及软件购置更新

0

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0

30207

  邮电费

0.64

31008

  物资储备

0

 

 

30109

  职业年金缴费

0

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿

0

 

 

30199

  其他工资福利支出

0

30209

  物业管理费

0

31010

  安置补助

0

 

 

303

对个人和家庭的补助

265.75

30211

  差旅费

83.36

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

 

 

30301

  离休费

12.19

30212

  因公出国(境)费用

3.6

31012

  拆迁补偿

0

 

 

30302

  退休费

109.48

30213

  维修()

14.99

31013

  公务用车购置

0

 

 

30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

0

31019

  其他交通工具购置

0

 

 

30304

  抚恤金

0

30215

  会议费

48.8

31020

  产权参股

0

 

 

30305

  生活补助

0.92

30216

  培训费

0

31099

  其他资本性支出

0

 

 

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

55.33

304

对企事业单位的补贴

0

 

 

30307

  医疗费

0

30218

  专用材料费

0

30401

  企业政策性补贴

0

 

 

30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

0

30402

  事业单位补贴

0

 

 

30309

  奖励金

0

30225

  专用燃料费

0

30403

  财政贴息

0

 

 

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

74.84

30499

  其他对企事业单位的补贴

0

 

 

30311

  住房公积金

134.44

30227

  委托业务费

0

307

债务利息支出

0

 

 

30312

  提租补贴

0

30228

  工会经费

11.9

30701

  国内债务付息

0

 

 

30313

  购房补贴

0

30229

  福利费

21.95

30707

  国外债务付息

0

 

 

30314

  采暖补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

42.02

399

其他支出

0

 

 

30315

  物业服务补贴

0

30239

  其他交通费用

132.07

39906

  赠与

0

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

8.72

30240

  税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

24.37

 

 

 

 

 

人员经费合计

2069.83

公用经费合计

582.14

 

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

 

 

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 
                                                   

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

编制单位:襄阳市人民政府办公室

 

 

金额单位:万元

 

 

2016年度决算数

 

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

100.95

3.6

42.02

0

42.02

55.33

 

 

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:襄阳市人民政府办公室

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开09

 

 

编制单位:襄阳市人民政府办公室

 

 

金额单位:万元

 

 

2016年度决算数

 

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      

 

 

五、名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

  (二)一般公共服务(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)政府办公室事务(20103款):反映政府办公室的支出。

  (四)社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

  (五)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (六)医疗卫生(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  (七)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

  (八)住房保障支出(221类):反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。

  (九)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  (十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十二)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (十三)因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  (十四)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

  (十六)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 



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